送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-15 11:05

分录怎么做呢,刚接触,不懂

冯小冯。 追问

2017-09-15 21:33

有些是原材料,有些的固定资产,有些是住宿费

冯小冯。 追问

2017-09-16 12:16

逐笔的冲红吗

宋生老师 解答

2017-09-15 10:17

你好!红字冲减错误的,然后做正确的就可以了。

宋生老师 解答

2017-09-15 11:08

你好!你之前的分录怎么做的?直接计入费用的那个

宋生老师 解答

2017-09-16 08:56

你好!你红字冲减错误的,然后做正确的分录就可以了

宋生老师 解答

2017-09-17 17:45

您好。因为你的这个涉及到不同的科目。建议你还逐笔做

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相关问题讨论
你好!红字冲减错误的,然后做正确的就可以了。
2017-09-15 10:17:14
分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34
按下面这个去结转就可以
2020-01-09 17:28:26
你好 ,借银行贷进项税额转出,
2021-05-31 15:40:36
你好 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2019-03-19 17:19:05
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