建筑分包公司,上月收到一笔工程款,没有发票,会计分录为,1.借银行存款,预收款,2.借:预付帐款 贷:银行 本月收到发票了借:预收款 贷:主营成本、应交税金 那预付款那笔要怎么开凭证
口口
于2017-09-14 15:19 发布 1561次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-14 15:21
你好!没看懂你的,你收到工程款,不是你应该开发票给对方吗?
而且你为什么要预付,预付给谁了。
相关问题讨论

你好!没看懂你的,你收到工程款,不是你应该开发票给对方吗?
而且你为什么要预付,预付给谁了。
2017-09-14 15:21:32

你好 你开票出去 可以直接贷方有主营业务收入核算的。
2021-03-22 15:34:23

借应交税费 20000 贷银行存款20000
2015-11-25 15:02:39

借:银行存款 贷:工程结算 应交税费,这样才对
2016-12-26 14:33:10

你好,对的,分录正确
2018-01-08 16:09:31
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