- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-02-01 14:53
您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
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您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
2023-02-01 14:53:34
您好。调整到其他应收款880。
2022-01-17 17:21:51
同学你好,前面1.2.3道题是没问题的吧,说第四题,分公司开票给总公司,分公司是收入,要收总公司的款,这个呢,挂账应收账款,
2022-01-14 20:06:55
不需要,你们负数提交不了么?
2020-01-13 10:58:40
你好 可以的 。 一般是会重分类的。 在资产负债表中其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额(有坏账还得考虑坏账部分的金额 );其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额。
2021-02-26 18:09:40
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婷 追问
2023-02-01 14:59
易 老师 解答
2023-02-01 15:01