送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-14 18:04

你好!是的,就是这样了。

心灵美的柠檬 追问

2024-05-14 18:16

我想知道为啥

宋生老师 解答

2024-05-14 18:22

你好!因为是负数,本质上是多付了

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相关问题讨论
您好。调整到其他应收款880。
2022-01-17 17:21:51
同学你好,前面1.2.3道题是没问题的吧,说第四题,分公司开票给总公司,分公司是收入,要收总公司的款,这个呢,挂账应收账款,
2022-01-14 20:06:55
不需要,你们负数提交不了么?
2020-01-13 10:58:40
你好 可以的 。 一般是会重分类的。 在资产负债表中其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额(有坏账还得考虑坏账部分的金额 );其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额。
2021-02-26 18:09:40
你好!是的,就是这样了。
2024-05-14 18:04:40
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