有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

老师,补去年的账,把发票做到去年的凭证里,因为没有付款嘛,那凭证的贷方金额我不写吗,只做借方金额,做账,做分录是才做贷方吗?谢谢老师
答: 你好,学员,要写的,借贷方都要写的,没付款,挂往来其他应付款
开具的冲红发票和新的发票怎么做分录??需要拆开冲红之前的凭证重新做账吗??税报过了,是不是没必要再拆开,问了好几次,一直没明白,请老师具体的解答下
答: 红冲发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 新开的发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 不需要 拆开冲红之前的凭证重新做账的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
内账要是做分录做凭证这样有没有风险呢
答: 你好 本来是两套账是有风险的。 但是你们领导要看的 你可以做凭证出来要好些 这样看数据要具体点






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王尚智 追问
2017-09-04 14:38
邹老师 解答
2017-09-04 14:40
王尚智 追问
2017-09-04 14:48
邹老师 解答
2017-09-04 14:48
王尚智 追问
2017-09-04 14:54
邹老师 解答
2017-09-04 14:55