老师,补去年的账,把发票做到去年的凭证里,因为没有付款嘛,那凭证的贷方金额我不写吗,只做借方金额,做账,做分录是才做贷方吗?谢谢老师
MM
于2022-03-12 12:04 发布 1212次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-12 12:05
你好,学员,要写的,借贷方都要写的,没付款,挂往来其他应付款
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你好,学员,要写的,借贷方都要写的,没付款,挂往来其他应付款
2022-03-12 12:05:04

红冲发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
新开的发票
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
不需要 拆开冲红之前的凭证重新做账的
2017-09-04 14:35:15

你好
借;银行存款,贷;其他收益(属于单位部分的补贴),其他应付款(要退给4S店的部分)
2020-06-16 08:49:47

你好 本来是两套账是有风险的。 但是你们领导要看的 你可以做凭证出来要好些 这样看数据要具体点
2019-12-13 14:31:40

你好,做账就是按业务内容做凭证,然后登记账簿、
2020-04-21 09:59:00
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MM 追问
2022-03-12 12:14
冉老师 解答
2022-03-12 13:39