现在有一笔收入红冲,原先是A公司交款,借银行存款A公司 应收账款A公司 贷:主营业务收入 应交税费-增值税,现在这笔费用实际用由B公司承担,B公司要求我公司给其开发票,我应该怎么做分录,请老师给详细说一下,谢谢。注:我现在要将A公司开红字发票,那样分录是不是就是原分录,金额是负数就可以啊,但是银行存款我实际并没有退还给A公司,而是由B公司直接支付给了A公司,这样应该怎么做分录。

玲子
于2017-09-01 09:33 发布 811次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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正确,红冲发票分录应该是:应收账款(借方)、主营业务收入(贷方)、应交税费-应交增值税-销项税额(贷方)。而结转这一笔损益:借方:主营业务收入,贷方:以前年度损益调整。
2023-03-13 19:51:12
您好
请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
2022-04-18 12:34:41
3、应收账款-A公/1130,贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000,应交税费-销项税130 这样做分录,对吗
这里的二级科目就不是无票收入,是开票收入的。
2024-12-07 15:18:06
你好,是的
成本要冲
成本不冲销,会造成虚高,利润降低
2016-10-10 08:58:25
1、根据红字发票编制如下分录:
借:主营业务收入
借:应交税费
贷:银行存款
2、根据重新开具的发票编制如下分录:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费
2017-09-01 17:28:54
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