购入一批固定资产 当时只付了50000 还差150000 所以对方没有开发票 这月又把这批固定资产卖了 分录怎么做

懒懒
于2017-08-30 18:46 发布 881次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-30 18:49
您好,记入固定资产的时候,借;固定资产,20万元,贷:现金或者银行存款,5万元,应付账款,15万元。出售时,借;现金或者银行存款,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税。结转固定资产,借;累计折旧,固定资产清理,贷;固定资产。最后再按固定资产清理的余额,结转到营业外收入,或者营业外支出科目。
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您好,记入固定资产的时候,借;固定资产,20万元,贷:现金或者银行存款,5万元,应付账款,15万元。出售时,借;现金或者银行存款,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税。结转固定资产,借;累计折旧,固定资产清理,贷;固定资产。最后再按固定资产清理的余额,结转到营业外收入,或者营业外支出科目。
2017-08-30 18:49:59
您好!没有发票不能入账,如果你要入账,到汇算清缴再调整也行。
2016-05-31 09:05:16
你可以从净资产里面调整出来。
借:固定资产
贷:净资产等
这是属于新旧政策交替期导致。
也可以不调整,按新的正常处理就可以。
2019-07-27 11:01:33
你可以从净资产里面调整出来。
借:固定资产
贷:净资产等
这是属于新旧政策交替期导致。
也可以不调整,按新的正常处理就可以。
2019-07-27 11:01:45
借:固定资产
贷:经营结余或净资产
直接通过这个分录调整就可以了。
2019-07-27 11:47:43
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