老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

税务局最近两天查我公司账务,需补交2017年度的增值税,我公司是物流行业,说我公司油票多抵,现需要我公司做进项税额转出账务怎么处理呢?
答: 借 应交税费-进项税额转出 贷 应交税费 进项税 借 应交税费-应交增值税 贷 应交税费 进项税额转出
税务局让补缴15年购入的原材料增值税,要调整做进项税额转出,分录是什么?
答: 您好,一般情况下,分录,借:原材料或者库存商品,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。交税时,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷;现金或者银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!请问我公司本月有进项税额转出,报税时应怎么填报?在发票勾选认证平台上填写,还是在增值税表二中填写,还是电子税务局系统能自动带出?
答: 你好,需要在附表二进项税额转出那里填写的。








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C.RONALDO 追问
2017-08-25 15:17
邹老师 解答
2017-08-25 15:17