送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-25 10:12

你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬

123456 追问

2017-08-25 10:17

现在收到钱了,在银行账上,如何做分录

宋生老师 解答

2017-08-25 10:18

你好!你是说收到社保的款吗

123456 追问

2017-08-25 10:22

@宋老师:社保局付给我们公司的陪护假费用

宋生老师 解答

2017-08-25 10:23

你好!借银行存款 贷其他应付款。

123456 追问

2017-08-25 10:26

@宋老师:但这笔费用我们不付给员工的,之前员工陪护假没有扣工资,如何做分录呀

宋生老师 解答

2017-08-25 10:32

你好!如果不付的话,就计入营业外收入。

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相关问题讨论
你好 是为了销售做的彩页宣传单 计入销售费用 借销售费用-广告宣传费 贷银行存款
2020-03-02 08:55:32
你好这是什么费用的?
2022-03-22 17:56:04
你好,借管理费用-办公费,贷银行存款
2022-01-14 17:12:16
您好 借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款等
2020-06-18 14:51:00
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款等
2022-04-08 21:41:42
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