上个月暂估了原材料500,这个月收到一部分的原材料 问
同学,你好 暂估 借:原材料 500 贷:应付账款-暂估 500 本月 借:原材料 -300 贷:应付账款-暂估 -300 借:原材料 300 贷:应付账款 300 答
这个发票如何做分录?体现运费和保费要入什么科目 问
你好海运费计入其他应付款核算 答
老师,我的凭证做错了,可以按上面的调整吗? 问
你好,可以的如果没其他 答
请朴老师解答,问题有点长,请老师有空给与解答,公司 问
公司账 发货给电商 借:其他应收款 — 电商 100000 贷:主营业务收入 100000 收到平台回款 15 万 借:银行存款 150000 贷:其他应收款 — 电商 150000 月末核销差价 借:其他应收款 — 电商 50000 贷:投资收益 / 其他业务收入 50000 电商账 收货 借:库存商品 100000 贷:其他应付款 — 公司 100000 销售确认 借:其他应收款 — 平台 150000 贷:主营业务收入 150000 结转成本 借:主营业务成本 100000 贷:库存商品 100000 冲销平台回款 借:其他应付款 — 公司 150000 贷:其他应收款 — 平台 150000 月末核销差价 借:利润分配 — 应付公司利润 50000 贷:其他应付款 — 公司 50000 答
老师,内帐建议用财务软件,还是excel表格? 问
内帐建议用财务软件 答

老师,我们公司经常在对方公司买东西,对方公司给我们公司几个点的返利,给我们开了一张发票,金额是负数的,这个应该怎么做账务处理?
答: 你好,冲减公司的办公用品。
您好!老师我问下,我公司从2022年7月到2023年9月一直没开过发票,但是都做了无票收入,现在要开发票金额一百多万,我怎么报税和做账务处理那?
答: 您好,是原来未开票的业务做开票收入?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师10月开票库存只有3个东西开票的时候没仔细确认开出了4个并且客户也付了4个的款而且抵扣了,现在12月底今天发现的,我全部红冲开了确认单,但是客户点了作废,客户只同意让我开红字确认单销售退回1个,现在开了销售退回一个,客户也确认了,多出的一个款客户说不用我退款直接下次她付款的时候抵掉这多付款的一个,我12月也开了正数发票大于我冲红的一个发票金额。请问我现在的账务处理和税收处理怎么做?
答: 借应收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 借库存商品借主营业务成本负数 增值税表一填写负数销售额






粤公网安备 44030502000945号



清 追问
2017-08-19 15:45
宋生老师 解答
2017-08-19 15:47
清 追问
2017-08-19 15:53
宋生老师 解答
2017-08-19 15:54
清 追问
2017-08-19 16:05
宋生老师 解答
2017-08-19 16:06