送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-19 15:40

你好!多的500计入应收账款就行了。

追问

2017-08-19 15:45

我说错了,是收到对方发票金额开高了,那我公对公付款总不可能付他5500吧,可不可以对公付5000元,那多的500元我就在账上用现金支付吧,这样就冲平了

宋生老师 解答

2017-08-19 15:47

你好!也可以的。可以这样操作

追问

2017-08-19 15:53

谢谢老师,1.实际工作中开出的货款发票金额3万元一定要公对公付款吗,不可以走现金付这笔货款吗

宋生老师 解答

2017-08-19 15:54

你好!按要求是都要对公了

追问

2017-08-19 16:05

谢谢老师,1.那如果现金付3万元货款,我直接收到发票做现金付货款呢,要不要什么书面凭证代表他就是用现金的

宋生老师 解答

2017-08-19 16:06

你好!你让对方写个收据盖上公章

上传图片  
相关问题讨论
你好,冲减公司的办公用品。
2022-03-04 16:29:28
您好,是原来未开票的业务做开票收入?
2023-11-22 11:46:21
同学你好 对的 做无票收入的
2022-04-15 11:55:58
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 借库存商品借主营业务成本负数 增值税表一填写负数销售额
2025-12-31 13:02:57
直接在11月计入生产成本-电费
2025-12-29 16:28:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...