老师,我们公司出差很多员工没有发票,怎么办?老板又 问
您好,餐费不建议太多,税务局查得严,可以要求员工开发票,不开发票不报销 答
老师我收到这个的推送,个人税务代理申报,一般名下 问
你好,个人一般步超过五家目前 答
老师,红冲发票要做记帐凭证吗 问
同学,你好 是需要的 答
3.根据证券法律制度的规定,非上市公众公司申请定 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
建筑企业请包工,工人工资做账会计分录 问
借主营业务成本贷应付职工薪酬 答


老师,这次的课程费用发生了,你们没有开具发票,请问我们真是做账应该怎么做,请示范一下真实凭证
答: 请咨询在线客服,开票。 收到发票后,借记管理费用 贷记现金或银行存款
老师,你好,请问一下,给别人开了一笔五百多万的劳务发票,这是走账没有真实业务的,请问这账要怎么做呀?没有劳务工,就只开了发票的?
答: 确认为收入与增值税。 这是虚开发票行为,要慎重。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师们好:请问下平时我们采购货物,发票大多月底才会开,那平时记账凭证该怎么写?比如:从一家公司购买十次商品,每次有送货单没有发票,第十次才开发票给我们,这种情况下记账凭证怎么做呢?发票放在最后一张记账凭证上吗?
答: 借,库存商品,贷,银行存款 平时没有发票的,用银行回单和入库单,对方的发货单来做发票到了之后, 借,应付账款,贷,库存商品, 借,库存商品,贷,应付账款 这是一种方法,另一种方法是平时的时候不做月底的时候发票到了,你在月底的时候借库存商品在银行存款 如果是跨月开进发票的只能是第一种方法
老师 销售发票因为税号错误跨越红冲,没有真正退货,我应该怎么记账呢? 我们公司用用友畅捷通T+财务软件,一般销售发票走的是销货单录入,现在没有真正退货,我直接做总账凭证还是怎么处理呢?
老师,我们是小规模纳税人,我想问一下我们公司做成本的那些都没有发票,而且这些发票是和对方说好了不开发票的,那请问一下老师这个成本是不是必须得开发票,如果真的开不了发票怎么办
请问我之前有做个暂估收入200万,这200万当时是交了增值税的,现在有真实业务发生了我需要来冲抵这200万我的分录应该怎么做哦,后面实际开票的这两百万应该是不用再交一次增值税了吧





粤公网安备 44030502000945号


