送心意

刘琼老师

职称中级会计师

2022-04-09 12:42

同学你好,直接总账里面做一笔一正一负。备注之前错的那张发票啊。

王小于可微 追问

2022-04-09 13:08

好的  谢谢老师

刘琼老师 解答

2022-04-09 13:18

不客气,谢谢你的好评

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相关问题讨论
同学你好,直接总账里面做一笔一正一负。备注之前错的那张发票啊。
2022-04-09 12:42:33
你好,拿到红字发票以后才做账
2024-01-05 15:08:17
第一个,自己复印一份错误的三月份的普通发票来做账 第二个,自己写一个说明就可以的,负数发票不用给你,你只做记账凭证,没有原始凭证
2022-05-08 10:03:55
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销 负数 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数 库存商品要取回来,取不会来,会视同销售的
2025-12-29 14:15:46
你好,【总账】-【期末处理】-【凭证整理】 根据下面的提示,会对凭证重新编号,按照现有顺序或者日期,需要看好选择方式
2024-03-15 17:05:56
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