送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-14 10:44

你好,银行差额是需要去查找原因的,不能一味的计入其他应收的

李姣 追问

2017-08-14 10:48

谢谢老师!这个我也知道的,但是我们公司15年都没有做账,16年后半年才让代理记账公司做来着 也都对不上的 每个月差额很大 进进出出也很多 ,报表什么的都没有,无从下手。这种情况怎么处理最合适,税务也能接受呢?

邹老师 解答

2017-08-14 10:49

你好,打出对账单,与账务核对,查出原因,做相应调整

李姣 追问

2017-08-14 10:51

@邹老师:重点是没有账,也没有报表,无从下手核对,只要银行对账单。

邹老师 解答

2017-08-14 10:52

账务都没有就需要先把账务健全起来了 
要不怎么知道有差额

李姣 追问

2017-08-14 10:56

@邹老师:这个就是比较乱 我也很头疼 谢谢老师!

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你好,银行差额是需要去查找原因的,不能一味的计入其他应收的
2017-08-14 10:44:20
你好,是什么原因需要把其他应收款调整到以前年度损益调整科目?
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是发出去的钱调整到其他应收吗??在什么时候调整
2020-01-21 15:06:41
您好,一般情况下,挂在账上,未来再处理。或者年底做收回现金处理,年初再借出去。
2019-01-10 17:55:10
你好,那你实发数是按照哪个金额支付的
2019-08-08 08:43:50
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