送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-12 14:28

还有其他的处理方法???

小敏 追问

2017-08-12 15:02

好的谢谢啦

邹老师 解答

2017-08-12 14:26

你好,可以这样处理

邹老师 解答

2017-08-12 14:29

你好,我的意思是这样处理是正确的

邹老师 解答

2017-08-12 15:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个可以发工资用,别的没有了
2019-11-05 16:34:30
你好 借 应缴财政专户款
2019-06-13 14:16:28
这个同事的社保钱数你应该做其他应收款
2018-08-07 17:37:38
您的分录正确,还需要编制如下分录: 借:营业外支出 1000 贷:其他应收款 1000
2017-12-16 14:10:57
你好,支付费用的,你可以做借股东款,借:现金 贷:其他应付款
2016-10-26 16:51:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...