- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,这个可以发工资用,别的没有了
2019-11-05 16:34:30

你好 借 应缴财政专户款
2019-06-13 14:16:28

这个同事的社保钱数你应该做其他应收款
2018-08-07 17:37:38

您的分录正确,还需要编制如下分录:
借:营业外支出 1000
贷:其他应收款 1000
2017-12-16 14:10:57

你好,支付费用的,你可以做借股东款,借:现金 贷:其他应付款
2016-10-26 16:51:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息