这个月销项税额是负数的,在结转的时候怎么做,借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税吗?我这部分负数的销项税额可以留到下个月抵扣是吗

华夏儿子
于2017-08-08 18:19 发布 3187次浏览

- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-08 18:27
您好,如果销项税是负数的,结转时,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-销项税,同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
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可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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