送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-08-08 16:19

您好,最好结转入其他应收款里去,分录,借:其他应收款-甲,1万元,贷;其他付收款-甲,1万元

好好学习,天天向上 追问

2017-08-08 16:50

其他应付款-甲贷方余额1万,后来给甲还了2万,摊平1万,剩下1万块用不用转到其他应收款去 
会计分录是不是这样子 
借:其他应付款甲1万 
其他应收款甲1万 
贷:现金2万 
我这样做正不正确?

王雁鸣老师 解答

2017-08-08 17:33

您好,这样也可以的。正确。

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你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
2019-10-27 12:08:21
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-06-13 09:56:18
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