送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-08 15:11

你好!不需要冲啊。留余额就行了

小欣💕 追问

2017-08-08 15:24

你好老师,我在群里问过,可也没最终答案!老师说可以转平的昵?就是好疑惑,这个三级科目“减免税款”,按理说这科目记远也只有借方金额,没有贷方的吧?那怎么会平昵?在计提时分录是“贷:应交税费——应交增值税(销项税额)”老师,能讲详细点不?真的不解!!那冲账也要门当互对才行吧?

宋生老师 解答

2017-08-08 15:26

你好!这个不用冲的啊。实际上进项税额/销项税额这些三级科目都不冲平的。

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相关问题讨论
你好,是的,按减免之后的金额结转
2017-08-02 16:59:19
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好!不需要冲啊。留余额就行了
2017-08-08 15:11:12
同学您好。 应交增值税=销项税减去(进项税-进项税转出)
2022-01-15 18:59:33
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