补缴上月的社保产生滞纳金和社保一起缴,这个月做账时候,支付:借:应付职工薪酬 其他应付款 营业外支出贷:银行存款请问计提的时候 该怎么做 营业外支出放哪
朴素的季节
于2017-08-07 18:52 发布 1149次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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不行,这个个人社保还扣个税,不能做营业外支出按下面这个做
2020-05-19 09:59:39

营业外支出不用支出,实际支付时记入营业外支出就可以。
2017-08-07 18:54:34

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12

是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
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