司上月购入一批食品用于员工福利,已取得专票入账。记账如下:借:管理费用-福利费 借:应交税金-应交增值税-进项税金贷:银行存款由于这些东西是用于非应税项目的,所以这个月要将进项税转出,请问分录要怎么做呢
思敏
于2017-08-07 16:13 发布 1100次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32

您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
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