送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-08-06 18:02

您好,再做一个分录 ,借:应交税费-未交增值税,820元,贷:应交税费-应交增值税-减免税,820元。

招力 追问

2017-08-06 18:13

已经抵减的这个月做这个分录对吧

王雁鸣老师 解答

2017-08-06 18:13

您好,对的。

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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
您好 请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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