总公司拨钱给分公司交纳员工社保及公积金,个税但是由总公司支付,月末工资由总公司发放,会计分录怎么做?以前一个公司的时候工资分录做的形式如下,如何修改???第一步,计提工资、社保、公积金 借:管理费用-工资(应发合计) -社保、公积金(公司部分)贷:应付职工薪酬-工资 -社保、公积金(公司部分)第二步 发工资 借:应付职工薪酬-实发工资 个人承担贷:银行存款-实发数 其他应付款-个人社保、公积金 应交税费-个税第三步
格格尹
于2017-08-03 17:40 发布 2896次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

你好,应付职工薪酬二级科目是工资吗?
2021-04-16 19:06:53

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

你好,分录不正确。参照下面的图片做账
2018-10-12 14:09:56

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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