送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-02-04 15:20

老师不能先挂个应付 借:长期待摊 
贷:应付账款 
然后每个月摊销长期待摊,借:管理费用 制造费用,贷长期待摊 
按按合同时间算

小澍 追问

2015-02-04 16:07

老师 当期做借:长期待摊 贷:应付账款   能直接摊销吧??

晓海老师 解答

2015-02-04 15:13

你好!外账没有发票税务局是不承认的,可以去税务局发票。现在没有预提费用了吧,可以先用其他应付款来代替,借:管理费用(营业费用)   贷:其他应付款

晓海老师 解答

2015-02-04 15:24

你好!不超过一年不能近长期待摊费用,超过一年才可以在撑起待摊里核算,至于应付或者是其他应付看你习惯。但前提是以后有发票。

晓海老师 解答

2015-02-04 16:07

可以

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你好!外账没有发票税务局是不承认的,可以去税务局发票。现在没有预提费用了吧,可以先用其他应付款来代替,借:管理费用(营业费用) 贷:其他应付款
2015-02-04 15:13:07
如果一直每月缴纳房租,肯定是每月一直这样挂账,后期支付的时候 借 预提负债 贷 银行存款
2015-04-19 14:58:07
你好!预提费用现在取消了不允许预提费用了,如果是内帐不所谓,外帐不可以。
2015-05-03 10:21:08
你好,您这个是什么意思?
2023-04-12 11:51:38
您好,一般不预提费用,不符合权责发生制。如果一定要预提费用的话,预提时,借:管理费用,贷预提费用。支付时,借预提费用,贷银行存款等
2017-02-10 13:15:58
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