送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-27 13:43

借管理费用-房租贷其他应付款。

qzuser 追问

2021-09-27 13:48

我们房租已经付了  最开始付的时候走的是  借:预付账款  贷:银行存款   后来发票没到  就先预提了   这种情况应该怎么做账  如果像您说的走其它应付款  那我预付账款怎么平

东老师 解答

2021-09-27 13:48

你就正常摊销,等收到发票的时候直接附到凭证后面。

qzuser 追问

2021-09-27 13:50

我从6月份就开始摊销了  但实际发票开的是7月份  这样也可以么

东老师 解答

2021-09-27 13:50

对,没问题这个可以的

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相关问题讨论
借管理费用-房租贷其他应付款。
2021-09-27 13:43:23
您好,一般不预提费用,不符合权责发生制。如果一定要预提费用的话,预提时,借:管理费用,贷预提费用。支付时,借预提费用,贷银行存款等
2017-02-10 13:15:58
借:管理费用等--房租 贷:其他应付款--房租
2018-12-26 13:21:20
您好 借管理费用,等 贷预付账款
2021-01-18 09:28:49
发票开票日期跟你当时做预付账款的月份一致不
2019-07-19 14:36:25
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