送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-06-11 16:52

你好
借预付账款
贷银行存款

贪玩的航空 追问

2021-06-11 16:54

摊销呢,怎么做账

贪玩的航空 追问

2021-06-11 16:54

计入成本不

冉老师 解答

2021-06-11 16:55

  借:工程施工—合同成本—施工间接费 
贷预付账款

贪玩的航空 追问

2021-06-11 16:56

这是会计做的

贪玩的航空 追问

2021-06-11 16:57

这样对吗

冉老师 解答

2021-06-11 16:59

你好,对的,没问题的

贪玩的航空 追问

2021-06-11 17:01

这样是对的

贪玩的航空 追问

2021-06-11 17:02

能直接就是做老师上面的分录吗

冉老师 解答

2021-06-11 17:14

可以的,两个都可以的,这个

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相关问题讨论
借预付账款贷,银行存款按你的租赁期开始分摊,没有发票也需要做借管理费用贷预付账款。
2022-03-29 09:59:32
同学你好,在每个月分摊计入相应月份哈
2022-03-28 22:54:38
你好,那咱就正常计入成本或者费用汇算清缴纳税调整。
2023-11-21 13:54:04
你好 预付三个月租金30000元,发票未开,借:预付账款,贷:银行存款 发票到了,借:长期待摊费用,贷:预付账款 按月摊销,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
2022-03-24 21:19:03
借预付账款24 贷库存现金23.5 预收账款5000。
2022-02-09 09:13:30
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