“其他应付款”账户的账面余额=55+(60-55)/5×2=57(万元 问
你好,这个一共是5个月,然后23年有2个月。 答
老师,请问一下2025年1-3月因3个点普票也应按价税 问
你好,这个借银行存款,贷营业外收入-税收减免。 答
我做绿化签个两个合同,一个是踩购合同,约定是按照 问
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客户要求,A产品型号,开票成B产品型号 , 数量也改,但 问
若确实是销售B产品,可以 若不是,不可以 答
老师好,有收到过税收风险识别报告关联附表信息的 问
您好,在税收风险识别与评估报告中,附表信息可能包括以下内容: 风险识别结果表:列出识别出的税收风险点,如偷逃税、虚开发票等。 风险评估结果表:对识别出的风险进行评估,确定风险等级,如高风险、中风险、低风险。 应对措施表:针对不同等级的风险,制定相应的应对措施,如补缴税款、接受税务处罚、调整经营策略等 答

预付三个月租金30000元,发票未开,怎做账,发票到了怎做账,摊销又怎做账
答: 你好 预付三个月租金30000元,发票未开,借:预付账款,贷:银行存款 发票到了,借:长期待摊费用,贷:预付账款 按月摊销,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
答: 你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
房租之前都是预付一部分,等最后一笔给全了对方再给发票的,怎么做账,需要摊销吗?
答: 需要先按你们实际发生按月做费用就可以。

