送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-17 10:46

应该先将预付账款记入应付款项,在等待票据到账后,再进行科目调整或冲销处理。

知识呗 追问

2023-03-17 10:46

能做个详细的解释吗?

良老师1 解答

2023-03-17 10:46

当您的学员提到预付三个租金,但是票据还没有到账时,应该先将预付账款记入应付款项,比如应付租金,然后等待票据到账并实际付款后,再进行科目调整或冲销处理,以确保账务准确。

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借预付账款贷,银行存款按你的租赁期开始分摊,没有发票也需要做借管理费用贷预付账款。
2022-03-29 09:59:32
应该先将预付账款记入应付款项,在等待票据到账后,再进行科目调整或冲销处理。
2023-03-17 10:46:56
你好 预付三个月租金30000元,发票未开,借:预付账款,贷:银行存款 发票到了,借:长期待摊费用,贷:预付账款 按月摊销,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
2022-03-24 21:19:03
您好,这个就是 借 预付账款 贷 银行存款,这样
2022-08-16 14:11:32
可以啊,就是这么做的才对。
2022-04-02 11:07:32
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