这个月要交纳企业说得税了,因为多种原因与房东发生租金争议,从去年4月到现在一直未付房租及水电费,原来的会计做账把这部分费用记入借管理费用或制造费用了,贷预提负责了。现在进行企业所得税申报是资产负债表里没有预提负责,直接记在其他流动负债下进行申报了这样操作行吗?如果今年一直与房东达不成协议是不是一直这样每个月挂账?请问老师后期这个费用要怎么处理?(如果支付的比提的多或少)
闻非
于2015-04-19 11:58 发布 882次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

如果一直每月缴纳房租,肯定是每月一直这样挂账,后期支付的时候 借 预提负债 贷 银行存款
2015-04-19 14:58:07

你好!预提费用现在取消了不允许预提费用了,如果是内帐不所谓,外帐不可以。
2015-05-03 10:21:08

你好,是的,在预提费用里体现
2019-04-12 11:00:32

你好!外账没有发票税务局是不承认的,可以去税务局发票。现在没有预提费用了吧,可以先用其他应付款来代替,借:管理费用(营业费用) 贷:其他应付款
2015-02-04 15:13:07

因为期初预计负债余额400,期末预计负债余额500,那发生额就是100
2020-08-31 09:39:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息