老师,你好!我单位是劳务派遣公司,上月有一家单位给我们付劳务费,分录是借:银行存款,贷:应收账款,这笔钱里面有1000是多付的,应收账款多1000,这个月我们出纳用现金把这1000元给退回去了,退回去的这笔钱的分录应该怎么做?谢谢!

木棉
于2023-01-17 09:48 发布 444次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-01-17 09:49
同学,你好
借:应收账款
贷:库存现金
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同学,你好
借:应收账款
贷:库存现金
2023-01-17 09:49:41
同学你好
因为你们劳务派遣到别的公司了
2024-05-07 11:29:24
你好,做到主营业务成本里面,因为你的人工费是成本。
2021-09-18 15:46:11
你好,你这个确认税金有点晚了,你提供劳务就发生纳税义务了
2022-02-22 10:39:20
同学你好
借银行
贷主营业务收入30
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
2022-08-01 13:48:19
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