有一笔其他应收款1000元,老板把这1000元收了,然后 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请教一下老师,2025年11月取得专票15000元,当时会计 问
借:进项税 贷:利润分配-未分配利润 答
请问合伙企业的合伙人发放工资可以税前扣除吗 问
您好, 不能,这个不能抵扣的 答
公司是属于科技型中小企业。有很多的出差高速费 问
同学你好,公司没有车,但是,这些高速费和加油票 是你们公司的同事去出差的吗, 如果是的话,是可以入账的, 计入 差旅费 就行 答
你好老师,我们是房地产营销策划代理有限公司,是替 问
这是跨期费用:1 月付的 6 万,对应 2025 年 10-12 月的服务,不能全算 1 月的费用。 正确做法:1 月先挂预付账款;2025 年 10、11、12 月每月各摊2 万入管理费用。 答

刚才看一组分录,结转增值税时,上交本月增值税时,借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款 当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
答: 当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 按这个操作账目更清晰, 也可以做成 借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
老师一般纳税人期末,应交税费有增值税额,是不是应该这样做:借:应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税-未交增值税下月交纳:借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款当月交纳借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款同时还得做一个借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-已交税金
答: 同学你好 是这样做的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
预交增值税借:应交税费-已交增值税贷:银行存款结转借:应交增值税-未交增值税贷:应交增值税-已交增值税这样啊?感觉不对
答: 预交借;应交税费——已交税金 贷;银行存款 结转 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-转出多交增值税









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欢喜的黑猫 追问
2017-07-31 17:29
邹老师 解答
2017-07-31 17:31