送心意

家权老师

职称税务师

2023-01-13 16:00

是的,就是那样的分录呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:02

然后我们在12月14日支付给对方200万,进项票300万在12.22日开出并给我们,这个我应该怎么做账呢
??记账凭证日期应该按照哪个日期做呢

家权老师 解答

2023-01-13 16:10

都做在12月份就是了呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:18

那我在12.14日先支付200万给对方应该怎么做分录?

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:19

是不是需要先红字冲掉11月份的借:库存商品300,贷应付账款300

家权老师 解答

2023-01-13 16:24

你支付了

借:应付账款
贷:银行存款

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:25

不需要红冲11月份那笔分录,直接借应付200万,贷银行200万是么

家权老师 解答

2023-01-13 16:27

你付多少就冲多少呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:40

具体需要怎么冲??????

家权老师 解答

2023-01-13 16:47

借:应付账款
贷:银行存款
就是这个分录呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:51

那我在12.22日收到对方开出的发票,该怎么做分录呢

家权老师 解答

2023-01-13 16:54

你把发票附在11月的凭证后边就是

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是的,就是那样的分录呀
2023-01-13 16:00:30
借应付账款贷库存商品借库存商品借主营业务成本负数,然后再做发票的借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2022-01-12 12:21:16
您好,之前付款的时候是挂的预付的话现在发票来了是这样做分录的。
2019-12-01 20:28:32
你好;  是的;  体现进项税; 就可以 这样走分录的  
2023-02-06 14:10:27
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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