送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-26 10:39

扣款的时候借;应付职工薪酬  贷;其他应收款

Amy 追问

2017-07-26 10:46

那还需要先计提吗,因为是当月扣的账,这样做账对吗?

邹老师 解答

2017-07-26 10:46

你好,社保,公积金需要先计提       
分录是对的

Amy 追问

2017-07-26 10:47

在当月扣的也要先计提吗?

邹老师 解答

2017-07-26 10:48

你好,是的,先做一笔计提,然后做一笔扣款分录

Amy 追问

2017-07-26 11:00

好的,还有有的员工是公司没有代扣公积金跟社保,是补发给员工的,这个要怎么分开做分录?

邹老师 解答

2017-07-26 11:00

你好,把补发的部分补计提计入工资薪金核算就是了

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相关问题讨论
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-02-12 12:59:59
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32
发放工资缴纳社保和公积金分录: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款--个人社保 个人公积金 支付社保和公积金: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 其他应付款--个人社保 个人公积金 贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49
你好 ;    没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。  
2021-10-12 10:34:24
参考这个
2019-01-22 17:23:04
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