送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-15 15:47

之前记了管理费用吗
18年汇算清缴税前扣除了吗

搖珠????36選7 追问

2019-09-15 16:07

上年不是我做的,但只知道12月是收了员工的钱,也帮他买了社保的,应该全部都按外账正常来操作了的,只是到1月内账就收回他的钱,公司不承担他的费用,那应该怎样做?

郭老师 解答

2019-09-15 16:12

那得查下汇算清缴税前扣除没有
职工薪酬明细表就可以查到

搖珠????36選7 追问

2019-09-15 21:41

就是12月己交费,清缴完,再收回员工钱

郭老师 解答

2019-09-15 21:42

借银存借管理费用负数

搖珠????36選7 追问

2019-09-15 22:36

那贷什么?

郭老师 解答

2019-09-15 22:50

借管理费用负数就表示贷方

搖珠????36選7 追问

2019-09-15 23:40

收回的社保费,单位和个人部分都全入管理费吗?

郭老师 解答

2019-09-15 23:41

个人的借其他应收款贷应付职工薪酬
给职工发下去或者不发抵扣以后需要交的

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相关问题讨论
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-02-12 12:59:59
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32
你好 ;    没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。  
2021-10-12 10:34:24
发放工资缴纳社保和公积金分录: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款--个人社保 个人公积金 支付社保和公积金: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 其他应付款--个人社保 个人公积金 贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49
参考这个
2019-01-22 17:23:04
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