送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2023-01-13 10:31

这个多收的货款,应退回或挂在账上显示对方欠你们的货款

英勇的面包 追问

2023-01-13 10:34

我们直接在这次的合同中扣除了

江老师 解答

2023-01-13 10:36

那是后面一次的正常开具发票就可以了。

英勇的面包 追问

2023-01-13 10:47

数量按实开,金额就不对了

江老师 解答

2023-01-13 10:48

应该是还原原来的单价,最先未扣除金额的前面金额

英勇的面包 追问

2023-01-13 11:01

开6000?吗老师

江老师 解答

2023-01-13 11:03

按6000元开具发票,才能将账务处理平。

英勇的面包 追问

2023-01-13 11:05

具体账务处理是怎样的呢

江老师 解答

2023-01-13 11:06

按发票的金额做采购,能够抵扣进项税的抵扣进项税。
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款

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相关问题讨论
这个多收的货款,应退回或挂在账上显示对方欠你们的货款
2023-01-13 10:31:18
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,可以的,具体咱们双方协商约定处理就行。
2023-09-27 09:43:20
是的 你要开红字信息表 开票系统红字信息表填开里面,然后选择购买方已抵扣,剩下的按提示来操作就可以
2020-04-18 20:04:15
你好,在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,同时账务上作红冲处理
2018-04-14 12:15:40
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