老师,你好,我想请问一下,我们公司之前收到的进项发票都勾选认证了,但没有抵扣都做了进项转出,但是现在我们发生退货,客户开了红字发票过来,我申报增值税的时候系统再次进项转出了,还要补缴税(之前都没有抵扣的),这样要怎么申报啊?

于2023-01-13 08:50 发布 626次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-01-13 08:50
你好,之前什么原因做进项转出?是因为你们不想抵扣吗?如果是的话,去修改之前的申报表。
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您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
2024-06-11 13:59:11
您好,如果开了红字发票的,也会查询到的
2020-07-14 13:36:59
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2019-09-20 09:53:12
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