送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-13 08:50

你好,之前什么原因做进项转出?是因为你们不想抵扣吗?如果是的话,去修改之前的申报表。

追问

2023-01-13 09:43

是的,我们的销项都是免税的,所有的进项发票都没有抵扣,直接做进项转出。8月份的申报表都已经申报了还可以修改吗?是8月份的时候不做进项转出吗?

郭老师 解答

2023-01-13 09:52

对的,是的,是这么做的

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相关问题讨论
你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
2024-06-11 13:59:11
你好,之前什么原因做进项转出?是因为你们不想抵扣吗?如果是的话,去修改之前的申报表。
2023-01-13 08:50:50
开的红字发票增值税申报表进项税额填负数。拓展知识:进项税额填负数,是指购方可以从销售方减免税款,增值税申报表上运用时,购方可以从自己缴纳的增值税中,减少相应的税款。应用案例:假设某公司购入产品A,金额为10000元,A产品的税率为3%,则该公司向购买方缴纳300元的增值税,而购方提供了发票为红字,则该公司的增值税申报表上的进项税额应为-300元。
2023-02-28 16:07:07
同学你好,如果购买方已经认证抵扣,需要由购买方开具红字信息表
2020-11-14 20:49:17
你好是的,你要根据红字发票做进项税额转出,申报的时候正数正常填写,转出正常填写
2022-02-11 10:36:46
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