老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

老师,供应商给的发票12月30日的。现在1月12日才收到。对应项目的客户,我们这个月8号才开发票给客户,供应商的项目成本发票,我可以这个月入主营业务成本吗
答: 可以入到一月份当中
当月销售货物未开发票 未做收入处理,要结转主营业务成本吗?
答: 你好!没有收入,就没有对应成本了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司是搬家公司,然后跟租车公司合作,我们有业务就找车拉货,其实这个按理说就是我们的主营业务成本,但是租车公司说开发票得自己给税点,我们如果给了税点开票,那我多给的税点钱我出什么费用呢?
答: 你好,税账上这笔税钱不能做你们的费用,只能在内账上做管理费用







粤公网安备 44030502000945号



铃铃铃 追问
2017-07-24 15:23
宋生老师 解答
2017-07-24 15:24
铃铃铃 追问
2017-07-24 15:25
宋生老师 解答
2017-07-24 15:27
铃铃铃 追问
2017-07-24 15:37
宋生老师 解答
2017-07-24 15:40