送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-02 13:29

你好  借主营业务成本 贷银行存款  你是先付款给对方不?

娇儿 追问

2020-01-02 13:30

嗯,付款

meizi老师 解答

2020-01-02 13:37

你好   那你就这样来挂着

娇儿 追问

2020-01-02 13:49

老师我没明白呢?

meizi老师 解答

2020-01-02 13:55

你好   你们不是做了科室会议的材料 时候你们开票  还是别人开票给你们 你们支付款给开票方? 厂家返款  是不是你先支付了 在返款给你

娇儿 追问

2020-01-02 13:56

我们开发票,

meizi老师 解答

2020-01-02 14:02

你好 开发票的话你做收入了 借银行存款贷其他业务收入 或者主营业务收入  应交税费     成本的话 借主营业务成本-人工费贷应付职工薪酬  银行存款  借应付职工薪酬贷银行存款等  。 你们做科室的人产生的人工费就是成本 以及做资料发生的费用

娇儿 追问

2020-01-02 14:09

老师还有一个问题,经理拿回来的费用票子,像火车票上的人在我们单位没交社保要不要也做成费用呢?

meizi老师 解答

2020-01-02 14:16

你好  是你门员工吗 是的话 是公司业务发生的可以做账的

娇儿 追问

2020-01-02 14:40

是业务员,也没交社保

meizi老师 解答

2020-01-02 14:46

你好  那可以入账的 只是没缴纳社保会有风险 到时查到会补缴纳的

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可以入到一月份当中
2016-01-12 14:48:45
你好 借主营业务成本 贷银行存款 你是先付款给对方不?
2020-01-02 13:29:18
你好!没有收入,就没有对应成本了
2017-07-24 15:22:29
可以跨年的
2017-01-17 12:21:32
你好,税账上这笔税钱不能做你们的费用,只能在内账上做管理费用
2016-12-23 21:16:39
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