报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

工资不是跟社保在一起核算做账的吗?8月份计提工资和社保,9月发放社保和工资,但是8月底银行已经扣缴社保了。该如何做分录?
答: 你好,需要一起核算。 8月底银行扣款 借:其他应收款-个人部分社保 应付职工薪酬-公司部分社保 贷:银行存款
七月份发六月份的工资,怎么做账,这个公司之前没有计提,这个月还要补六月份的计提吗,工资的结构组成就是如图所示,应该怎么做分录
答: 一、借:费用类的工资二级科目 贷:应付职工薪酬——工资 二、借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般工资都是当月计提下月10号发放。现因过年,公司部分员工的工资提前发放,在1月30号的是后发放了1月工资,这个情况如何做账做分录
答: 您好,账务处理和原来是一样的








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