- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-05 14:04
您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
银行存款
缴纳社保 个税
借:应付职工薪酬——单位社保费
应交税费——个人所得税
其他应收款——个人社保费
贷:银行存款
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贷:银行存款
2019-05-05 14:04:44
你好,需要一起核算。
8月底银行扣款
借:其他应收款-个人部分社保
应付职工薪酬-公司部分社保
贷:银行存款
2018-09-08 09:08:06
同学你好
很高兴为你解答
可以做7月计提的
分录和6月计提一样的
2021-08-12 23:16:40
按照你说的处理即可,先将10月份原分录冲销,再按照实际工资补做一笔分录,很多公司都是这样做的。祝你工作顺利。
2018-11-21 19:19:55
同学你好
借,应付职工薪酬
贷,营业外收入;
2021-07-10 14:44:05
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