小规模性质甲公司与出租方签订租赁合同,实则为甲 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师公司用建其他项目没有用完的材料做了一 问
那就计入长期待摊费用 答
公司车辆报废的收入,可以填报在 13%税率的货物及 问
你好,可以的,操作没问题 答
申请税务注销时,没有营业的公司,我财务报表只有一 问
你好,这个其他应付款要做平。 答
固定资产出售时,卖亏了,固定资产清理在借方,是如何 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答

计提工资时代扣的个税账务怎么做分录?
答: 您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应交税费——个人所得税 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
工资不是跟社保在一起核算做账的吗?8月份计提工资和社保,9月发放社保和工资,但是8月底银行已经扣缴社保了。该如何做分录?
答: 你好,需要一起核算。 8月底银行扣款 借:其他应收款-个人部分社保 应付职工薪酬-公司部分社保 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月做账的时候因为公司工资有调整,工资算的比较晚,所以在计提工资的时候是暂估计提工资的,那么老师现在做11月账务的时候该怎么处理?把之前那个暂估的做一笔相反分录冲掉,然后再重新做对的?
答: 按照你说的处理即可,先将10月份原分录冲销,再按照实际工资补做一笔分录,很多公司都是这样做的。祝你工作顺利。

