公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

购买的材料已经到了,入了仓库,但是发票未到,外账是怎么处理的?
答: 暂估材料入库 借:原材料 贷:应付账款——XX公司
从a公司购买材料,钱付给a,发票a开,但是材料从另b仓库发过来,这样操作可以吗?
答: 你好,这样的话表面上可以保证三流一致,应该是没有问题的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我6月份有一笔材料做了暂估,本以为可以开票的,但是后来老板告诉我说这批材料是以前仓库里就有的,不是外面购买的,但我以前的账上已经没有这批材料的数据了,那这样我该怎么处理呢?暂估冲了还要估吗?如果不估的话我账上数据成负数了,估了又没有发票
答: 金额不大,只有几百块,但我感觉这笔业务我没法处理了





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铃铃铃 追问
2017-07-22 13:11
李爱文老师 解答
2017-07-22 13:19
铃铃铃 追问
2017-07-22 13:24
李爱文老师 解答
2017-07-22 13:27
铃铃铃 追问
2017-07-22 13:45
李爱文老师 解答
2017-07-22 14:36