送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2023-01-11 15:49

你好,货物已经到了的话,是对的呢

???? ???? ???? 追问

2023-01-11 16:53

在12月份的时候,我们支付了一部分货款200万,对方公司也给我们开了票。像这样的话,应该怎么做账呢?

小小霞老师 解答

2023-01-11 17:15

开票是只开了200万元吗?还是全部呢?

???? ???? ???? 追问

2023-01-11 17:18

开票是全部开完了,300万

小小霞老师 解答

2023-01-11 17:25

借:原材料
  应交税费
贷:银行存款200
   应付账款100

???? ???? ???? 追问

2023-01-11 17:31

那我原材料不是会增加了么?
11月份有一笔,12月份还有一笔

小小霞老师 解答

2023-01-11 17:53

你12月份只是付款,你做往来就可以了

???? ???? ???? 追问

2023-01-12 08:09

具体怎么做呢?

小小霞老师 解答

2023-01-12 08:59

借:应付账款100
贷:银行存款100

???? ???? ???? 追问

2023-01-12 10:10

那我的进项税要在哪一步做呢?

小小霞老师 解答

2023-01-12 10:15

在你收到发票的时候就做了

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相关问题讨论
您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100 本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100 和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
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