老师您好,2022年12月底给我公司开具的费用专用发票30万,我可不可以不在2022年12月份进行账务处理,在2023年的时候在进行费用化处理啊?
夏花花
于2023-01-10 15:13 发布 582次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2023-01-10 15:14
你好,你需要暂估的呢,金额这么大
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您好,这个不太建议的,谢谢
2023-01-10 15:15:35

你好,你需要暂估的呢,金额这么大
2023-01-10 15:14:32

你好
发票给你开了可以抵扣
你还要注意看一下你们当地扣除有没有限额,
2023-01-03 08:10:20

您好,这个是不可以的哈
2023-02-12 11:06:29

学员你好,收到款
借:银行存款 贷:合同负债
开票
借:合同负债 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额
2022-12-06 15:03:08
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