老师:21年12月发生的招待费,发票也是12月,但是到2022年2月才给报销的,那我在22年2月再做账务处理,可以不?
传统的冬日
于2023-03-24 15:03 发布 500次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-24 15:19
可以,一般情况下,账务处理应该按照发票开具的期间来记账,但是如果实际报销时间和发票开具期间有些许差别,也可以在有关账务上做出相应的调整,这时候就需要考虑财务报表的匹配性以及相关的报税规则。
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可以,一般情况下,账务处理应该按照发票开具的期间来记账,但是如果实际报销时间和发票开具期间有些许差别,也可以在有关账务上做出相应的调整,这时候就需要考虑财务报表的匹配性以及相关的报税规则。
2023-03-24 15:19:33

你好!那就按发票日期做在22年即可。
2022-01-16 12:58:09

同学,你好
尽早入账
2022-01-07 16:14:18

您好,最好做到2021年里面比较好
2022-01-04 09:13:06

同学你好
这个可以做在今年
2022-02-18 22:52:16
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