送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-24 15:19

可以,一般情况下,账务处理应该按照发票开具的期间来记账,但是如果实际报销时间和发票开具期间有些许差别,也可以在有关账务上做出相应的调整,这时候就需要考虑财务报表的匹配性以及相关的报税规则。

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可以,一般情况下,账务处理应该按照发票开具的期间来记账,但是如果实际报销时间和发票开具期间有些许差别,也可以在有关账务上做出相应的调整,这时候就需要考虑财务报表的匹配性以及相关的报税规则。
2023-03-24 15:19:33
你好!那就按发票日期做在22年即可。
2022-01-16 12:58:09
同学,你好 尽早入账
2022-01-07 16:14:18
你好 ;你5月做暂估了吗 ?   你5月没有做; 12月 要做 ; 1月收到发票直接附12月凭证后面去   
2022-01-12 10:20:34
你好,你想用到汇算清缴里就要做到21年里做处理的
2022-02-22 11:06:30
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