送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-01-10 14:36

同学,你好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费

舒心的羽毛 追问

2023-01-10 14:44

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2023-01-10 14:44

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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相关问题讨论
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-10 14:36:33
11 月份,根据权责发生制,应确认收入: 借:应收账款(按每人收费金额 × 报到人数) 贷:主营业务收入(1280× 报到人数) 例如,如果 11 月份有 50 人报到,那么应收账款金额为元。 分录为: 借:应收账款 64000 贷:主营业务收入 64000 12 月份,当款项实际到账时: 借:银行存款(或现金等) 贷:应收账款(收到的金额与之前确认的应收账款金额一致) 继续以上例,12 月份收到 64000 元时: 借:银行存款 64000 贷:应收账款 64000
2024-12-02 14:08:51
你好,11月份借管理费用贷银行存款, 12月份借应付账款 借管理费用,负数 借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷应付账款
2022-04-09 16:40:08
不合适,22年1月的入到1月的账上吧。
2022-01-07 19:10:06
你好! 借:银行存款 贷:递延收益(或预收账款) 应交税费-应交增值税
2018-12-05 18:22:14
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