送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-19 10:01

你好!没关系的啊。你一开始做借预付账款 贷现金等 
后面再付另外一半,借管理费用-办公费等 贷预付账款 现金

Vivian Chen 追问

2017-07-19 10:19

好的,谢谢老师,我之前就是不明白后面的分录要怎么做

宋生老师 解答

2017-07-19 10:19

你好!好的。现在明白了就可以了

Vivian Chen 追问

2017-07-19 10:21

@宋老师:嗯嗯,谢谢老师

宋生老师 解答

2017-07-19 10:22

你好!不客气的。

上传图片  
相关问题讨论
你好!没关系的啊。你一开始做借预付账款 贷现金等 后面再付另外一半,借管理费用-办公费等 贷预付账款 现金
2017-07-19 10:01:03
你好,这个是租金费用还是收入
2017-01-03 17:15:23
油卡发出去,登记做备查就可以了,不做分录
2017-03-13 08:12:17
你好,收款 借:银行存款 贷:预收账款 开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
2018-11-01 09:45:13
预收客户的货款,你应该确认预收账款,你现在到了预付账款,借:应收账款 预付账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2018-11-01 09:40:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...