送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-01 09:45

你好,收款  借:银行存款  贷:预收账款
开票   借:预收账款   贷:主营业务收入  应交税费-增值税

黛琳^cicy 追问

2018-11-01 09:49

我还想问

黛琳^cicy 追问

2018-11-01 09:50

如果上个月只是预付部分货款,这个又付了剩余的钱给我,我这个月开了发票给她

黛琳^cicy 追问

2018-11-01 09:50

又应该怎么做呢

彩丽老师 解答

2018-11-01 10:09

借:银行存款 贷:预收账款
借:预收账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
借:银行存款 贷:应收账款

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相关问题讨论
你好,收款 借:银行存款 贷:预收账款 开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
2018-11-01 09:45:13
预收客户的货款,你应该确认预收账款,你现在到了预付账款,借:应收账款 预付账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2018-11-01 09:40:34
同学你好 现在还没开是吗
2021-04-23 06:24:33
您好,可以先根据发票做账,因东西还没入库,则分录 借:在途物资 应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人、取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录) 贷:银行存款
2016-11-02 14:15:55
你好!没关系的啊。你一开始做借预付账款 贷现金等 后面再付另外一半,借管理费用-办公费等 贷预付账款 现金
2017-07-19 10:01:03
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    您好, 《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号):企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,应当作为资本公积处理。 1、取得搬迁补偿收入   借:银行存款    贷:专项应付款   2、支付安置部分职工、各类资产搬迁安装等费用   借:管理费用/应付职工薪酬   贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益   借:递延收益    贷:营业外收入   3、征地、建造新厂房、重置固定资产   借:固定资产/无形资产    贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益

  • 老师 我购进了一批商品 然后赠送给了客户 我

    你好不对,你抵扣了就得视同销售缴纳增值税

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    需要确认收入,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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