老师你好,加计抵减额是负数,账务怎么处理

聪慧的唇彩
于2023-01-09 15:37 发布 1998次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
借:应交税费-增值税加计扣除负数,贷:其他收益/营业外收入负数。
2023-01-09 15:40:52
你好,是这个分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-06-05 09:21:25
借:库存商品(或原材料) 负数
贷:应付账款 负数
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 负数
2020-03-26 08:25:51
原来分录 不变,金额负数
2019-12-25 10:10:39
您好!一般损益类的科目,冲减的时候做负数
2020-03-04 11:20:36
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