老师你好,加计抵减额是负数,账务怎么处理

聪慧的唇彩
于2023-01-09 15:37 发布 2049次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
借:应交税费-增值税加计扣除负数,贷:其他收益/营业外收入负数。
2023-01-09 15:40:52
那4月份开的这张票,虽然5月份做了负数,做账和报税也是正常做吧
4月份我是这么做的 借:应收账款1000 贷:主营业务收入 应交税费销项税额
那5月份得负数票具体怎么做,您能说下吗这个之前没做过,我想确定下
2021-05-10 09:42:35
那具体是怎么改,麻烦告诉一下,谢谢
2026-01-15 21:17:29
可以的,会计分录可以
2022-04-27 15:11:23
只要是实际业务这样申报就行
2026-01-13 17:50:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


