送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-17 17:22

你好,可以的,正确的分录应当是?

王丽 追问

2017-07-17 17:24

@邹老师:我上月想计提保洁费用的,结果做成支付了,这个月才支付了这比费用的

邹老师 解答

2017-07-17 17:24

借;银行存款  贷;应付账款 
做这个调整分录,然后做一般支付的分录

王丽 追问

2017-07-17 17:29

@邹老师:那我当做的时侯没涉及到应付账款这个科目呢,现在做了的,那我应付账款会不会不平了呀

邹老师 解答

2017-07-17 17:30

你好,支付了就平衡了 
借;应付账款  贷;银行存款

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相关问题讨论
您好。具体什么原因条件呢
2022-02-12 16:01:36
您好,三笔分录可以并为一笔,借 营业收入 100 贷 存货 20 营业成本80,意思是把这笔内部交易全部冲掉,这样的话在合并报表里只列示为存货原存货成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企业会计准则这样调整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借:主营业务收入500、应交税费-增值税(销项)80,贷:预收款项580 借:库存商品400,贷:主营业务成本400 借:发出商品400,贷:库存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好,借:应付账款等 贷:以前年度损益调整,然后按发票入账
2020-05-24 21:32:05
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