老师。我这边九月份银行收到一笔费用,没有任何备注,我直接做到了往来其他应付款的科目了,但是十月份的时候又开了发票,我应该怎么调整回来怎么记账呀?开发票是打样费

阿白
于2023-01-06 22:57 发布 581次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-01-06 23:00
你好
借其他应付款
贷主营业务收入
应交税费
相关问题讨论
你好
借其他应付款
贷主营业务收入
应交税费
2023-01-06 23:00:38
你好,这2者都可以的,个人习惯而已。
2020-06-01 16:01:12
是的,您的理解是正确的。投资人垫资计入:其他应付款--XX人
2017-07-22 18:40:09
我知道怎么弄了。。。点打印会显示负数,不用回答了,谢谢老师。
2018-02-01 21:37:24
是普票还是专用发票?
2017-06-10 19:11:25
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